GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
Fecha: 8 ene. 2026
Ubicación: CIUDAD DE MEXICO, MX
Empresa: Bolsa de trabajo
General / País
México
Propósito del Puesto
Responsable de dirigir la función de auditoría interna para todas las empresas del grupo, con base en el plan de trabajo diseñado para validar la efectividad de los controles, el cumplimiento de políticas, normas, regulaciones, indicadores así como la integridad del patrimonio, de la información y en general de la organización; y reportar al consejo de administración, al comité de auditoría y al dueño del proceso las desviaciones, hallazgos y el status de riesgos de negocio; y solicitar su remediación en un tiempo determinado.
Principales Responsabilidades
Dirige el desarrollo del plan de auditoría interna para las empresas de Grupo Arfeldt, realizando la asignación de recursos, tareas y los esfuerzos del equipo de trabajo de auditoría interna, a efecto de lograr los resultados en el tiempo comprometido.
Supervisa el trabajo realizado por los auditores a su cargo, asegurando que todo el proceso de la auditoría desde la planeación hasta la presentación del Informe se realice de forma objetiva, a fin de garantizar el apego a las normas internacionales de auditoría interna.
Valida con el dueño de proceso los resultados de la auditoría, el exposure identificado y la evaluación sobre la efectividad de controles, el nivel de cumplimiento de políticas, indicadores, regulaciones, y compromisos con terceros, presentando sus sugerencias, y solicitando al dueño de proceso un plan de acción, para remediación y mitigación de los riesgos detectados.
Reporta al comité de auditoría y al consejo de administración de forma trimestral los resultados de las auditorías realizadas con el exposure de cada proceso y el seguimiento de los planes de remediación, y en su caso los casos de retraso, omisión o negligencia en la implementación por parte del dueño de proceso, a fin de asegurar el cumplimiento adecuado.
Notifica al Comité de Auditoría y al Consejo de Administración cualquier situación de riesgo en el que se encuentren las empresas del grupo, presentando iniciativas y sugerencias para que se diseñen los controles y estrategias necesarias para su mitigación.
Realiza la auditoría forense e investigación de denuncias y casos asignados por el Comité de Auditoría, confirmando la materialidad de los riesgos, desviaciones, responsabilidades; identificando situaciones que comprometen a la organización o representan una amenaza, para cumplir con el objetivo en tiempo y forma.
Coordina con el Dueño de proceso la atención de auditorías externas, inspecciones y o requerimientos presentados por terceros y autoridades (excepto las auditorías ISO), atendiendo las necesidades internas y/o externas, a fin de dar cabal cumplimiento.
Formación Específica
Licenciatura en Contaduría o afín (Titulado)
Normas internacionales de Auditoría
Excel intermedio
Experiencia
5 años en despachos de auditoria
2 años en auditoria corporativa reportando a la alta dirección
Competencias
Adaptabilidad al cambio con innovación - Estratégico
Comunicación y colaboración efectiva - Estratégico
Liderazgo y desarrollo de personas - Estratégico
Orientación al cliente y negociación - Estratégico
Toma de decisiones ágiles con orientación a resultados - Estratégico
Visión de negocios y pensamiento estratégico - Estratégico
Nivel de Inglés
Intermedio